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省级审计报告显示我省审计整改力度取得实效

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-22 08:34 来源: 商务部网站

  今年以来,省审计厅组织开展了2010年度省级预算执行和其他财政收支审计,在昨日召开的省十一届人大常委会第二十七次会议上,省审计厅负责人报告了查出问题的整改情况。报告显示,自2010年7月至今年6月,全省共审计11104个单位,查出违规金额79.25亿元,其中,审计决定上缴财政12.45亿元,归还原渠道资金18.35亿元,调账处理金额46.72亿元,应减少财政拨款或补贴1.73亿元。总体看,在我省效能政府建设具体措施的推动下,今年的审计整改工作力度持续加大,整改覆盖面不断扩大,取得较好效果。

  省财政厅具体组织省级预算执行审计查出问题的整改情况。对采取以拨作支方式,将政府采购资金12.33亿元转入新开设银行账户存放的问题,省财政厅已将该账户余额全部收回国库,并注销了该账户。关于非税收入监管不到位的问题,省财政厅加强了厅内各处室之间的协调沟通和信息资源共享,组织力量对省直单位开展了重点检查,对发现问题限期进行整改。关于财政出借资金的问题,目前各级财政部门按照省财政厅的通知要求,正在全面清理往来款项,积极组织开展清收工作。

  全省地方税收征收管理审计查出问题的整改情况。省地税局及时督促下属相关地税部门逐一进行了整改,对漏征、少征税款进行了补征,对多征税款依照法定程序办理了退税手续。截至10月底,补征税款5789.03万元,办理多征退税625.25万元。此外,省地税局组织全省地税系统加强了税收征管系统基础数据管理,建设了数据比对分析系统;开展了以税收资金安全为重点的税收会计、票证检查工作,加大了纳税申报基础管理、发票管理和租赁业税收征收管理等工作力度。

  省级部门预算执行审计查出问题的整改情况。省级24个被审计单位对存在问题认识到位,审计期间被审计单位对涉及的20个问题进行了纠正。为从源头上加强管理,相关部门共制订和完善了30多项规章制度。对内部控制方面存在的薄弱环节,采取设立机构、整合职能、增加人员、提高素质、加强监督等措施,强化内部管理和监督机制。5个省级部门或单位在整改审计查出问题的同时,对相关责任人进行了问责。

  扩大内需及重点建设项目审计查出问题的整改情况。对配套资金1.18亿元不到位的问题,有关地方和部门正积极协调、逐步落实;挪用资金问题,现已整改完毕;建设管理、项目建设程序不规范及项目管理中存在的其他问题,有关单位均进行了纠正。对116条二级公路项目在审计中查出的问题,省政府锁定债务和里程,并上报中央有关部门,建议批准我省取消收费的实施意见。目前,取消二级公路收费工作正有序推进,挤占挪用资金1.43亿元及工程造价不实15.64亿元的问题,已整改完毕;项目收费审批、修编工程可行性研究报告、修编初步设计审批等工作已基本完成;筹资及征地资金存在的问题,各有关部门正在积极协调沟通中。

  记者 张雪飞(云南日报)

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